我校召开内部控制复核评价整改工作会

供稿:   财务处    |  编辑:韩星   |  初审:王志国   |  终审:樊要玲    日期:2026年07月08日

为部署内部控制复核评价整改任务、完善学校内部控制体系,7月7 日上午,我校在龙子湖校区综合实验楼第四会议室召开内控复核评价整改工作会。副校长马建琴出席并讲话,学校内部控制领导小组成员单位负责人参会。

会上,审计处负责同志全面解读本次河南省财政厅内部控制复核评价整体结果,逐项梳理核查发现的各类问题;财务处负责同志围绕《学校内部控制复核评价整改工作方案》,对整改遵循原则、重点整改任务、部门责任分工、阶段性完成时间节点进行细致说明,清晰划定整改工作实施路径。

马建琴充分肯定前期各部门在内控体系搭建、日常流程管控中取得的成效,结合学校管理实际提出四点工作要求:一是提高政治站位,压实整改主体责任,各部门负责人作为整改第一责任人,亲自统筹部署、全程跟踪督办、逐项验收销号;二是坚持从严务实导向推进整改,坚决杜绝纸面整改、选择性整改,确保所有反馈问题见底清零;三是强化跨部门协同联动,由财务处、审计处建立动态整改台账,凝聚齐抓共管的整改合力;四是坚持当下改与长久立相结合,做到标本兼治,持续完善内控管理制度体系,将内控管控要求嵌入办学治校、行政管理全流程各环节。

此次会议明确了学校内部控制工作的努力方向,理清了内控整改任务清单和关键节点。参会单位要以严肃认真的态度抓实抓细内控整改,补齐内部管理风险短板,持续筑牢学校内控管理防线,以规范化、精细化内部治理护航学校各项事业高质量发展。

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